同學(xué)你好 需要當(dāng)月繳稅的
實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,簽訂了一份技術(shù)服務(wù)合同,甲方要求先在2020年開(kāi)全部合同款發(fā)票,其中有一半的成本發(fā)生在2020年,其余一半的成本發(fā)生在2021年,當(dāng)時(shí)2020年開(kāi)票的時(shí)候按開(kāi)票金額全部已確認(rèn)了收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)按百分比確認(rèn)發(fā)票一半的收入。導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)生了成本沒(méi)有收入,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 勞務(wù)成本。老師,請(qǐng)幫忙看看這種怎么處理,謝謝。
老師 我們生產(chǎn)農(nóng)家肥低價(jià)賣(mài)給煙農(nóng) 公司按照我們賣(mài)給煙農(nóng)的噸數(shù)給我們相應(yīng)的補(bǔ)貼但我們需要開(kāi)發(fā)票給公司 現(xiàn)在我有兩個(gè)疑問(wèn) 1.公司給的補(bǔ)貼我們需要交增值稅嗎?算不算我們的收入,我矛盾的是畢竟我們是開(kāi)發(fā)票了。2.我們發(fā)票開(kāi)的金額是20萬(wàn),公司只認(rèn)了19萬(wàn)并且當(dāng)月已到賬,剩下的1萬(wàn),我應(yīng)該怎么處理?
#提問(wèn)#老師生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月生產(chǎn)500噸,銷(xiāo)售450噸,其中當(dāng)月銷(xiāo)售已開(kāi)票350噸,已根據(jù)發(fā)票確認(rèn)了收入,剩余100噸未開(kāi)發(fā)票的需要確認(rèn)收入及庫(kù)存需要做賬處理嗎?如果確認(rèn)收入的話需要當(dāng)月繳稅嗎?怎么處理比較合適?具體怎么處理請(qǐng)指導(dǎo)一下老師,謝謝!
17、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本核算,材料發(fā)出采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià).2023年12月初M材料結(jié)存12噸,賬面余額為240萬(wàn)元,M材料未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。當(dāng)月該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日,購(gòu)入10.2噸M材料,價(jià)款為210萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為27.3萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),至月末款項(xiàng)尚未支付.運(yùn)輸途中M材料發(fā)生合理?yè)p耗0.2噸。(2)13日,向乙企業(yè)銷(xiāo)售3噸M材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn),增值稅稅額為10.4萬(wàn)元,符合收人確認(rèn)條件,收到乙企業(yè)開(kāi)出的票面金額90.4萬(wàn)元的銀行匯票并送存銀行。(3)18日,生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用M材料10噸;20日,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用M材料2噸;25日,行政管理部門(mén)領(lǐng)用M材料0.1噸。(4)31日,財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)虧M材料0.5噸,相應(yīng)轉(zhuǎn)出增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.365萬(wàn)元,經(jīng)查屬于管理不善被盜造成的,由倉(cāng)庫(kù)管理人員賠償2萬(wàn)元,保險(xiǎn)公司賠償5萬(wàn)元,其他損失由企業(yè)承擔(dān),款項(xiàng)尚未收到。(5)31日,甲企業(yè)M材料及其生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生減值,M材料預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為110萬(wàn)元.要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
產(chǎn)銷(xiāo)電動(dòng)助力車(chē)的 一半內(nèi)銷(xiāo) 一半外銷(xiāo), 年?duì)I業(yè)額月3000萬(wàn)元 問(wèn)題1:先報(bào)關(guān)了,后開(kāi)發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問(wèn)題2:已經(jīng)報(bào)關(guān)了,還沒(méi)有發(fā)貨,但是對(duì)方國(guó)家因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),地震等原因銷(xiāo)售不了了,這個(gè)收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問(wèn)題3:我方出材料,委托第三方加工車(chē)的零部件,最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝,再銷(xiāo)售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N(xiāo)售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個(gè)收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問(wèn)題4:這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開(kāi)具,做大銷(xiāo)售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個(gè)500萬(wàn)提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈,看起來(lái)比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多 我們通過(guò)什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開(kāi)了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷(xiāo),然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷(xiāo)售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢(qián)到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢(qián)給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
做未開(kāi)票收入就可以了