同學,你好 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款

老師,請問我們記應付物流費的時候,是借方:銷售費用-運輸費。貸方:應付賬款 然后物流公司丟失了我們的貨物,物流費用來抵扣貨物。是怎么做賬?
老師,請教個問題,我們公司在我網(wǎng)上購買了一項服務:順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開具了一張預付卡銷售的發(fā)票。后期在寄快遞的時候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個預付的13元,我要怎么做賬呢,做成預付賬款?
這個月物流費1100,發(fā)票開的也是1100專票,但是企業(yè)網(wǎng)銀上多付了400,付成1500了,然后對方物流公司又退回400,怎么做分錄?
我公司寄出商品A,售價1000元,成本700元,物流公司原因損壞了,按照1000元進行賠付,從后期結(jié)算快遞費里扣除,結(jié)算快遞費了,要付2000元,扣除了賠付費,實際支付了1000元。各過程會計分錄怎么做,物流公司應該給我們開2k還是1k的發(fā)票?
我們公司報關(guān)的貨,是交由物流公司幫忙報關(guān),然后交由順豐快遞寄給客戶,快遞費用是我司現(xiàn)金支付。請問是否可以要求物流公司把報關(guān)費用和順豐快遞的費用一起開發(fā)票給我司,我司再把快遞費用的發(fā)票開給物流公司?這個怎么做賬?
老師,你好實際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月計提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認證進項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些