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我公司寄出商品A,售價1000元,成本700元,物流公司原因損壞了,按照1000元進行賠付,從后期結(jié)算快遞費里扣除,結(jié)算快遞費了,要付2000元,扣除了賠付費,實際支付了1000元。各過程會計分錄怎么做,物流公司應(yīng)該給我們開2k還是1k的發(fā)票?

2024-06-18 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-18 20:19

您好,以下是各過程的會計分錄: 寄出商品時: 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 700 貸:庫存商品 A 700 商品損壞收到賠付時: 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000 結(jié)算快遞費時: 借:銷售費用 2000 貸:銀行存款 1000 其他應(yīng)收款 1000 關(guān)于物流公司應(yīng)開具的發(fā)票金額,應(yīng)該是 2000 元。

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您好,以下是各過程的會計分錄: 寄出商品時: 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 700 貸:庫存商品 A 700 商品損壞收到賠付時: 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000 結(jié)算快遞費時: 借:銷售費用 2000 貸:銀行存款 1000 其他應(yīng)收款 1000 關(guān)于物流公司應(yīng)開具的發(fā)票金額,應(yīng)該是 2000 元。
2024-06-18
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2024-04-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-10
三)南方建筑公司2021年1月承包了某單位的辦公樓工程,合同工期1年6個月,合同總價款300萬元,采用按工程進度結(jié)算(該公司實行建造合同準(zhǔn)則)。為此,公司成立了項目經(jīng)理部。稅率9%。2021年在施工過程中發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 領(lǐng)用庫存新?lián)醢逡慌杀?0000元,檔板按10個月攤銷,每月末攤銷擋板1000元。分別作領(lǐng)用擋板、其中一個月的攤銷擋板的分錄。 借工程施工-物料1000 貸原材料1000 (2) 工程耗用材料100000元。(材料按計劃成本計價,材料成本差異率為2%) 借工程施工-物料100000%2B100000*2% 貸原材料1000000 材料成本差異100000*2% (3) .從恒達公司租入施工機械3臺用于辦公樓工程施工,本月應(yīng)付租金3000元尚未支付。 借工程施工-租賃3000 貸應(yīng)付賬款3000 (4)項目經(jīng)理部發(fā)生工資3000元,以現(xiàn)金支付差旅費、水電費800元(無專票)。 借工程施工-人工費3800 貸應(yīng)付職工薪酬3000 庫存現(xiàn)金800 (5)年末,按工程進度開出工程價款結(jié)算帳單,本階段應(yīng)收工程款250萬元(不含稅),扣除1月預(yù)收的160萬元,實際收到115萬元。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)分別編制會計分錄。 借預(yù)收賬款160 銀行存款115 貸主營業(yè)務(wù)收入250 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-06-15
你好 1 借,原材料102000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進13180 貸,應(yīng)付賬款115180 2 借,在建工程20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進2600 貸,銀行存款22600 3 借,在建工程4000 貸,銀行存款4000 借,固定資產(chǎn)24000 貸,在建工程24000 4 借,銀行存款12 貸,實收資本10 貸,資本公積2 5 借,固定資產(chǎn)清理6 借,累計折舊6 貸,固定資產(chǎn)12
2020-07-12
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