同學您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 ,稅報,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理。
老師好,去年12月把一筆房租做了費用,實質(zhì)發(fā)票寫了是今年1月的費用,現(xiàn)在怎么賬務處理?年度匯算清繳怎么處理?
請問老師、今年支付了去年的費用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調(diào)整科目、請問匯算清繳怎么做嘞?
去年12月份有暫估成本,今年4月做的匯算清繳(當時還有發(fā)票沒回),已出審計報告,5月份馬上要過去了,發(fā)票回不來。賬務和審計報告還有匯算清繳怎么做?
老師,請問把去年12月的發(fā)票做漏了,未入賬,今年要怎么做呢?已過年度匯算清繳時間?
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應該怎么做賬?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
如果不是費用發(fā)票,是購進商品呢?
同學您好,不影響當期損益的話借:庫存商品 ,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款