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老師,我的成本當(dāng)月沒有發(fā)票,暫估是這樣做分錄的,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 次月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款—單位,賬務(wù)處理的對嗎

2023-09-10 06:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-10 06:04

您好,理解是對的呢,不過最簡單的方法是把上月這個分錄紅沖了,再按發(fā)票做一個正確分錄的憑證,這樣金額的暫估對不上也不用計(jì)算差額,這是我用的懶人方法

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您好,理解是對的呢,不過最簡單的方法是把上月這個分錄紅沖了,再按發(fā)票做一個正確分錄的憑證,這樣金額的暫估對不上也不用計(jì)算差額,這是我用的懶人方法
2023-09-10
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
你這個成本是不是歸屬于這個月的
2021-04-15
您好 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣寫分錄正確的
2022-10-25
您好 可以按以上分錄進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理 請問暫估的時候能知道多少金額么 開具多少稅率發(fā)票嗎
2021-11-17
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