借:預(yù)付賬款 借:財務(wù)費用 負數(shù)
6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯寫成了 借:管理費用2000 貸:銀行存款2000 請問要怎樣更正呢
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
某企業(yè)收回前欠貨款5萬元,存入銀行記賬憑證的記錄為“借:銀行存款58,000元,貸:應(yīng)付賬款58,000元”,并已登記入賬,更正時需要做的會計分錄包括A用紅字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”800元B用藍字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶800元C用紅字金額借記“銀行存款”賬戶58000元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶58000元D用藍字金額借記“銀行存款”賬戶5萬元,貸記“應(yīng)收賬款”賬戶5萬元(多選題)
記賬憑證做成:借:財務(wù)費用,貸:銀行存款(手續(xù)費)。 正確的會計分錄應(yīng)當是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請問這憑證應(yīng)當怎樣更正,是不是要用紅字
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費 借:應(yīng)付賬款10000 財務(wù)費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
老師,我公司生產(chǎn)貨架,外購螺絲、掛鉤、輪子等配套貨架一起銷售,請問計入什么科目
老師,請問公司產(chǎn)品申報成為系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,然后可以申請10%企業(yè)增值稅退稅,最后按3%增值稅繳費嗎?有這個政策嗎
請問:這道題d怎么是或有負債?不明白
請問:這道題50-12.7啥意思
您好,這個題麻煩給解釋一下吧,越詳細越好
采購的清潔用品,用于主營業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項未付的專用發(fā)票可以先抵扣計入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看下這個例題,出售時的投房成本不應(yīng)該是上個時點的公允價值嗎,21.2月出售,上個時點即20.12.31公允價值是280為什么這里說是250呢
老師晚上好!我是出納,今天因為怕照顧被凍結(jié),所以從公戶轉(zhuǎn)個兩筆錢10萬出來放備用金,這樣做有風險嗎?能這樣做嗎?
什么情況下盈余公積彌補虧損?
老師招待費就一張發(fā)票可以入帳嗎?