借:預(yù)付賬款 借:財務(wù)費用 負(fù)數(shù)

6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯寫成了 借:管理費用2000 貸:銀行存款2000 請問要怎樣更正呢
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
某企業(yè)收回前欠貨款5萬元,存入銀行記賬憑證的記錄為“借:銀行存款58,000元,貸:應(yīng)付賬款58,000元”,并已登記入賬,更正時需要做的會計分錄包括A用紅字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”800元B用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶800元C用紅字金額借記“銀行存款”賬戶58000元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶58000元D用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶5萬元,貸記“應(yīng)收賬款”賬戶5萬元(多選題)
記賬憑證做成:借:財務(wù)費用,貸:銀行存款(手續(xù)費)。 正確的會計分錄應(yīng)當(dāng)是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請問這憑證應(yīng)當(dāng)怎樣更正,是不是要用紅字
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費 借:應(yīng)付賬款10000 財務(wù)費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
老師,財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
公司的辦公費,餐飲費,油費,廣告費,煙酒費,水電費,繳納印花稅?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理?請寫個明細(xì)分錄!
個體戶核定征收和查賬征收的區(qū)別