同學(xué)你好, 實(shí)務(wù)中,兩種寫法都可以。
借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)收賬款 -10000 跟 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收預(yù)付 10000 這可以互換嗎?還是說最好用哪個(gè)科目呢?
供應(yīng)商開票10000,跨行轉(zhuǎn)賬要手續(xù)費(fèi)5元,給供應(yīng)商款付款時(shí)扣掉手續(xù)費(fèi)5元,銀行實(shí)際付款9995元,這樣怎么做賬?
我們付對(duì)方一筆貨款是200手續(xù)費(fèi)是2,是寫借應(yīng)付貨款200貸銀行存款200借財(cái)務(wù)費(fèi)用2貸銀行存款2。還是寫應(yīng)付貨款200財(cái)務(wù)費(fèi)用2貸銀行存款202
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手。原來會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
代理收匯分錄這樣做可以嗎? 收匯 借:銀行存款_中國銀行(美元) 10000 貸:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 10000 結(jié)匯 借:銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 10000 貸:銀行存款_中國銀行(美元) 10000 支付供應(yīng)商貨款 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 9000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫存商品 9000 借:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 9000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 9000 手續(xù)費(fèi): 借:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
那種好點(diǎn)?
正規(guī)做法,是前者,單獨(dú)寫
同一個(gè)客戶一個(gè)月開了2張或多張發(fā)票,借:應(yīng)收賬款(2張發(fā)票合計(jì)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(1張票) 主營業(yè)務(wù)收入(另一張票)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(1張票) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(另1張票) 還是要怎么寫才對(duì)?
對(duì)于銷售收入的分錄。 一張發(fā)票 一筆分錄。 因此,同一家客戶 2張發(fā)票,做兩筆一樣的分錄。 不要合并
借 應(yīng)收賬款 貸 收入 增值稅 這樣做兩筆,我簡略寫。
好的謝謝老師
老師,我想問一下早餐店是個(gè)體戶要交稅的嗎?
不客氣 同學(xué), 實(shí)務(wù)中個(gè)體戶有兩種情況, 一種是自己申報(bào), 一種是稅局申報(bào), 因此。不知道你們屬于哪種。