您好,您這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)呢。
老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費(fèi) 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個(gè)做的對呢
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
老師,本月預(yù)收了一筆貨款10000元,分錄 借銀行存款10000 貸預(yù)收賬款10000 這樣可以嗎,沒發(fā)貨先不做收入嗎?
借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)收賬款 -10000 跟 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收預(yù)付 10000 這可以互換嗎?還是說最好用哪個(gè)科目呢?
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計(jì)做賬 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
請問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價(jià)46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務(wù)處理,
請問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
就是醫(yī)院轉(zhuǎn)給我的一筆銀行
轉(zhuǎn)給你們的錢具體是什么業(yè)務(wù)呢?如果是之前已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了,就貸方計(jì)入應(yīng)收賬款。
之前沒有這筆業(yè)務(wù) 這筆業(yè)務(wù)怎么確定我也不知道,因?yàn)槲抑挥秀y行對賬單跟回單,只看到是縣醫(yī)院健康委員會轉(zhuǎn)進(jìn)公帳的
那就可以先進(jìn)入到預(yù)收賬款里面。