你好 你的分錄是正確的 后期開始攤銷 裝修一般按照五年?
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時借:長期待攤費用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
你好..比如.3月份付的預(yù)付款..不知道具體事宜.. 摘要寫的:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 到7月份的時候收到了發(fā)票. 是裝修租的廠房 摘要:廠房裝修(收到發(fā)票、3-21) 借:長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票的摘要可以嗎
老師你好,我單位修 了500米的道路,預(yù)付款了30%的款項,余款道路修完后支付,因為道路不能入到固定資產(chǎn),完整的財務(wù)分錄我這樣做可以嗎? 預(yù)付款時:借:預(yù)付工程款,貸:銀行存款 支付余額時:借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款, 同時結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款:借:應(yīng)付賬款,,貸:銀行存款
老師,想請教下,酒店開業(yè)期間的開辦費(裝修費),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用了,借:長期待攤費用-開辦費-裝修工程 貸:預(yù)付賬款-**公司,然后再分月攤銷,現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費進來了,領(lǐng)導(dǎo)說這裝修費用要沖減長期待攤費用和預(yù)付賬款,這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款,那收到這業(yè)主打的裝修款,借方:銀行存款,貸方:長期待攤費用-開辦費-裝修費,那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
另外公司購買支票銀行相關(guān)票據(jù)工本費是計入管理費用還是財務(wù)費用呢?
計入財務(wù)費用-手續(xù)費??