你好,這塊費用的話誰承擔(dān)?是你們單位承擔(dān)嗎?

老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費用時借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢詥??像這種預(yù)算會計要做沒?因為去年我們也這樣做,取賬簿數(shù)時出現(xiàn)了其他應(yīng)收款的余額
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時借:長期待攤費用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
工程總額1000萬,1、預(yù)付:結(jié)算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應(yīng)付賬款 100 付款時:借:應(yīng)付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 付款時:借:應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
老師你好,我單位修 了500米的道路,預(yù)付款了30%的款項,余款道路修完后支付,因為道路不能入到固定資產(chǎn),完整的財務(wù)分錄我這樣做可以嗎? 預(yù)付款時:借:預(yù)付工程款,貸:銀行存款 支付余額時:借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款, 同時結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款:借:應(yīng)付賬款,,貸:銀行存款
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
是的,由單位承擔(dān)
你好,這樣的話完工記錄長期待攤費用進行攤銷
那意思是說我要確定一個代攤的時間?
完整的分錄是怎么做呢?
結(jié)轉(zhuǎn)時,借:待攤費用,貸:應(yīng)付賬款 分攤時,借管理費用,貸:待攤費用
你好!借在建工程 貸應(yīng)付賬款等 完工借長期待攤費用貸在建工程
哦,明白了,每月分攤的時候,借:管理費用,貸:長期待攤費用,對嗎?
老師,像這種道路的分攤,一般要分攤多長時間呢?
你好!這條路是做什么使用的?如果是生產(chǎn)車間的可以記入制造費用,如果是廠區(qū)的記錄管理費,一般的話,5到10年