補做一個分錄 借:管理費用300 ? 貸:其他應付款300

6月份發(fā)放工資憑證應為 借:管理費用 2300 貸:其他應付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯寫成了 借:管理費用2000 貸:銀行存款2000 請問要怎樣更正呢
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應收款2000貸:銀行存款2000.7月份報銷5315直接做的分錄。借:管理費用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
請問老師,更正申報殘疾人保障金退款后的分錄是:借銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:管理費用 為什么不是借:銀行存款 貸:管理費用?
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計做賬 借:其他應付款_工會費 貸:銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費用_工會費 10000 借:其他應付款_工會費-10000 或 借:管理費用_工會費 10000 貸:其他應付款_工會費10000 還是 先 借:其他應付款_工會費-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費用_工會費 10000 貸:銀行存款10000
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝



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