?建議:以含稅金額直接做業(yè)務招待費處理

老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當時入了招待費,現(xiàn)在稅務局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,你好。我公司建材公司。 購買2臺電視。冰箱1臺送客戶。 請問應該進入什么科目? 是進入銷售費用-業(yè)務招待費嗎?
房開老師 我們公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請問視同銷售嗎?還是直接做業(yè)務招待費呢?
老師,購買禮品送人時當時分錄做的是 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:預付賬款 現(xiàn)在要做視同銷售的分錄,要把這個分錄先紅沖對嗎
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結轉成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產了一臺設備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產里面,租賃期內進行折舊,折舊對應的是業(yè)務成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務,已經申報增值稅,需要經營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
開的增值稅專票,直接入業(yè)務招待費進項可以抵扣吧
以含稅金額直接做業(yè)務招待費處理,不能抵扣