您好,可以直接計入銷售費用業(yè)務(wù)招待費
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點,缺少可抵扣的進項發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進項?這是兩個問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個沒有虛開發(fā)票辦公費的也可以只要不是福利費,招待費,貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?老師
老師,我們企業(yè)買進酒水(送客戶),對方開了13個點專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進項,后期贈送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費用,貸方庫存商品和銷項稅,會計上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項稅,但實際交增值稅的時候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計入籍銷售費用科目,請問怎么合計麻煩寫下分錄哦
買的月餅,酒,給客戶送禮,但收到的是專票,可以直接按含稅金額做賬 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 嗎?我看有的好像要什么視同銷售,然后還什么進項轉(zhuǎn)出,不太懂
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
送給客戶,不需要視同銷售嗎?
專票我們可以做進項稅抵扣嗎?
企業(yè)購買煙酒用于集體福利、個人消費(包括交際應(yīng)酬),以及非應(yīng)稅項目則不得抵扣。
送出去不需要視同銷售
當(dāng)然可以的啦,可以計入庫存商品