比如是防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護費可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額,因為沒有備案導(dǎo)致申報異常,那就需要帶上相關(guān)資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了

老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280
稅控盤的維護費,除了填寫在主表23欄,是不是增值稅減免申報明細表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫
附表四填了280的金稅盤年費,填了增值稅減免稅明細表,填了主表23欄次(填的數(shù)據(jù)小于19欄與21欄之和),申報時提示“應(yīng)納稅額減征額填報異常”是怎么回事呀?
填寫增值稅申報表主表時,第四季度沒有開專票,一二欄不用填寫,只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額,十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來數(shù),十七和十八欄本期免稅額自動帶出,申報時顯示十六欄的減征額不能為空,十六欄怎么填,第四季度開的都是普票,總金額109645元,請問十六欄填多少
老師,我在進行增值稅申報時,航天稅盤費用抵稅280元,我填在了主表的23行應(yīng)納稅額減征額,但是第34行應(yīng)補退稅額出現(xiàn)負的280,系統(tǒng)提示34行的數(shù)據(jù)必須和附加稅申報表附列資料五第一欄一致,為什么
老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當(dāng)時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補貼,這部分要在學(xué)費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應(yīng)的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分?jǐn)?/p>
沒有備案,不管提示,直接申報會怎么樣
同學(xué)你好 按實際的填寫申報就可以