借:應收賬款15600
貸:主營業(yè)務收入15600
借:主營業(yè)務成本9000
貸:應付賬款9000
請問,我們公司給別人代付電費代開電費發(fā)票,收的供電局給我司開具的發(fā)票及我司開出去的電費發(fā)票該如何做分錄呀?是做成往來呢還是記收入和成本呀
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費和成本以及需要收取的服務費或傭金收入,這三個部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師您好,公司代收商戶租金100,代收款100支付給開發(fā)商,我們收取服務費20,請問老師如何賬務處理?如果部分商戶退租50,我們收取的服務費要退10,又是如何處理呢?
老師您好,公司代收商戶租金100,代收款100支付給開發(fā)商,另外我們收取開發(fā)商服務費20,請問老師如何賬務處理?如果部分商戶退租50,我們收取的服務費要退10,又是如何處理呢?
老師好! 我們是電信代理商,如果寬帶服務費收入是15600.我們支付給電信的成本是9000,那轉(zhuǎn)成本如何做分錄?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%