你好,學員,是的,分錄是對的

合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬了,但是對方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務怎么處理,分錄怎么寫
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款,所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預付賬款是往來科目不應該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時候入賬呢貨到付款的時候,沒來發(fā)票,先做 借應付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來了的時候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進賬稅額 貸應付賬款 這樣對嗎?不知道什么時候總賬入固定資產(chǎn),而且保證不會漏記呢
老師,如果預付了12000的冰柜款。 借:預付賬款-12000 貸:銀行存款-12000 但冰柜到貨后我只知道到了數(shù)量20臺,但我不知道這些冰柜的實際價值。那我接下來入固定資產(chǎn)的時候也是這么做嗎? 借:固定資產(chǎn)-20臺 貸:預付賬款-12000
接受捐贈機器設備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務中其他應收款,和其他應付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?