可計入管理費用-信息服務費
銷售費用-廣告費
老師,麻煩看一下,這個公司可以開咨詢費嗎專票一百萬?一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務;住宅室內(nèi)裝飾裝修;專業(yè)設(shè)計服務;圖文設(shè)計制作;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;會議及展覽服務;廣告設(shè)計、代理;企業(yè)管理;商務代理代辦服務;個人商務服務)
百度推廣開的票有100萬,一張票兩個服務名稱,一個是信息技術(shù)服務*信息系統(tǒng)增值服務是92萬,還有一個明細寫的是廣告代理服務費*廣告代理費8萬,我全部都記入到了銷售費用-服務費,那么在做匯算清繳的時候我是按照他們整體的金額進行納稅調(diào)增,還是按照廣告費的總費用進行調(diào)增呢
老師,公司收到一個進項發(fā)票 發(fā)票明細有2個,一個是信息技術(shù)服務*信息系統(tǒng)增值服務 和廣告代理服務*廣告代理費 這種記到哪個科目呢
老師,收到一張發(fā)票,上面開2個明細,一個是信息系統(tǒng)增值服務,一個是廣告代理費,這該怎么做分錄呢
老師,我們公司是科技服務公司,可以開圖文設(shè)計制作嗎? 經(jīng)營范圍:一般項目:信息技術(shù)咨詢服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息系統(tǒng)集成服務,技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,工程管理服務,規(guī)劃設(shè)計管理,廣告設(shè)計、代理,廣告制作,圖文設(shè)計制作(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
老師 因為這是公司經(jīng)營主要的支出 我之前一直記到主營業(yè)務成本 需要修改嗎
再加上他們開在同一張發(fā)票上 我直接把這張發(fā)票的總合計 計入主營業(yè)務成本了 請問這樣有風險嗎老師
可以的,保持一致性,不會有風險
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 對研發(fā)費用由規(guī)定,之前計入主營業(yè)務成本的 是我們的主要支出,現(xiàn)在老板要求把主營業(yè)務成本的金額轉(zhuǎn)入研發(fā)支出科目 之后這些也全部計入研發(fā)支出,請問這樣有風險嗎
只要確實是用于研發(fā),可以的。