是從工資里扣除的嗎?是的話不需要調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來(lái)了,本來(lái)應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時(shí)沒(méi)交,現(xiàn)在我自己檢查出來(lái)了,他們叫我改去年10月份報(bào)表,那樣得四個(gè)月滯納金,可是我覺(jué)得從今年2月到4月交了兩個(gè)月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表,今年4月份,合理嗎?
去年12月份的發(fā)票可以在今年1月份報(bào)銷嗎?匯算清繳時(shí)要把去年12月份的發(fā)票從今年成本費(fèi)用中扣除嗎?
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費(fèi)去年忘交了,今年2月份的時(shí)候才補(bǔ)交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以作為今年的當(dāng)期費(fèi)用?
調(diào)整去年的賬,在所得稅匯算清繳之前本年4月份。調(diào)整憑證(用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整)的日期是反結(jié)帳在去年12 月份做,還是在今年4月份做?
今年5月份補(bǔ)交去年房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)整嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
幫外企代扣代繳所得稅,和工資沒(méi)關(guān)系
你好,你們單位承擔(dān)的需要調(diào)的,如果是供應(yīng)商承擔(dān)的不需要
已經(jīng)繳過(guò)了,調(diào)增的話不就又繳一遍嗎
你好,你是代扣代繳境外的,然后你調(diào)增之后有利潤(rùn)需要交所得稅是你交你企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的。
我支付境外美元,然后代扣代繳了,還用在調(diào)增?
如果是從客戶那里扣除的,不需要,如果是單位承擔(dān)的,需要你自己判斷一下