借管理費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、銷售費(fèi)用、廣告費(fèi),貸銀行存款。
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
百度推廣開的票有100萬,一張票兩個(gè)服務(wù)名稱,一個(gè)是信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)是92萬,還有一個(gè)明細(xì)寫的是廣告代理服務(wù)費(fèi)*廣告代理費(fèi)8萬,我全部都記入到了銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),那么在做匯算清繳的時(shí)候我是按照他們整體的金額進(jìn)行納稅調(diào)增,還是按照廣告費(fèi)的總費(fèi)用進(jìn)行調(diào)增呢
老師,我們收到一張廣告代理服務(wù)發(fā)票,沒有清單,但對(duì)方提供了一個(gè)廣告記賬單,里面有我們刻章費(fèi),打印費(fèi),廣告牌,工作證,噴繪我覺得不能統(tǒng)一在服務(wù)名稱上開一個(gè)廣告代理服務(wù),要分開在發(fā)票上開清楚,是不是這樣?
老師,公司收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 發(fā)票明細(xì)有2個(gè),一個(gè)是信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù) 和廣告代理服務(wù)*廣告代理費(fèi) 這種記到哪個(gè)科目呢
老師,我收到一張個(gè)體戶開來的電子普票,項(xiàng)目名稱是信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),我怎么做賬,分錄怎么寫
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
老師,之前會(huì)計(jì)全部記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,合規(guī)嗎
如果你們這個(gè)是外購(gòu)銷售出去的可以。
我們是做軟件研發(fā)的,這個(gè)是打給類似百度,360這樣的公司的,就給開的這樣的發(fā)票
你好,這個(gè)是研發(fā)部門使用的嗎?應(yīng)該是研發(fā)支出。