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老師,公司的車賣了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)處置,轉(zhuǎn)入清理分錄怎么寫?固定資產(chǎn)原價51190,這個車折舊已經(jīng)折舊完了,沒有發(fā)生清理費用,處置時有收入23400,這分錄怎么寫?

2023-08-24 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-24 14:12

你好,有殘值嗎?如果沒有殘值的, 借累計折舊51190,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款23400, 貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費,應交增值稅銷項, 然后借固定資產(chǎn)清理, 貸資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶3135 追問 2023-08-24 14:39

沒殘值,清理有凈收益,小企業(yè)會計制度,沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,有營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益?怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:40

可以的,做的營業(yè)外收入就是了。

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快賬用戶3135 追問 2023-08-24 14:46

2017年的車,一般納稅人,之前買時普票沒有抵扣,現(xiàn)在賣,稅點是13%繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:47

是的是的,你單位是一般計稅的吧,如果是的話,是這么做的, 當時不是不允政策不允許抵扣,是你們?nèi)〉玫陌l(fā)票不合格,不允許抵扣。

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快賬用戶3135 追問 2023-08-24 14:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:54

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶3135 追問 2023-08-24 15:03

老師這個銷項是在增值稅附表1的第一行13%的貨物以及加工修理修配體現(xiàn)吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 15:09

對的,是的,是這么做的。

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你好,有殘值嗎?如果沒有殘值的, 借累計折舊51190,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款23400, 貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費,應交增值稅銷項, 然后借固定資產(chǎn)清理, 貸資產(chǎn)處置損益
2023-08-24
您好,您的處理是對的
2021-03-10
借固定資產(chǎn)清理13萬, 累計折舊17萬, 貸固定資產(chǎn)30萬, 借銀行存款1萬, 貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.13 應交稅費,應交增值稅銷項1萬/1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理13萬-1萬/1.13。
2024-12-16
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-08-17
2、收到款項 借:銀行存款18000.00 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅 這筆分錄要增加稅金 沒設置處理損益,用營業(yè)外收入可以
2024-07-11
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