你好!是的,就是這樣做

我建筑安裝公司,出售固定資產車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產清理,但稅務局數(shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產清理這個應該做其他業(yè)務收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師,我方是汽車銷售公司,對方開了機動車專票,當月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進項稅時,顯示有對方開具的紅字專票信息,我方在交稅時,會扣除我們抵扣的進項稅嗎,還有個問題就是我們十月處理了一臺固定資產車,稅率是13,老師我在報稅時把這個固定資產清理的收入怎么申報
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產了?,F(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師,企業(yè)有固定資產叉車一臺在廠區(qū)用,沒有落戶,安發(fā)票入的固定資產,進項抵扣了,現(xiàn)在不用了,要賣給其他企業(yè),我能給對方開發(fā)票嗎?我該怎么做賬,按固定資產清理嗎,交13%的增值稅嗎?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
老師,今天收到了2022年的勞務費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務。當時工程結束后,會計是從在建工程轉到了固定資產里面,并且按月折舊的。領導說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產,租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應付款借方,月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢
股權轉讓認繳制股東沒實繳,轉讓股權怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結轉 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
還需要交那些稅
老師,固定資產清理的損失做營業(yè)外支出,匯算清繳時能扣除嗎
你好!你要出專項報告,稅務局同意才可以稅前扣除
現(xiàn)在還用出專項報告嗎,怎么出呀
你好!是的。找事務所出
老師,我有待認證進項稅,銷售這固定資產時可以抵扣嗎
您好,可以的了,可以抵扣
老師,我給對方開普通的增值稅發(fā)票還是機動銷售統(tǒng)一發(fā)票
你好!增值稅及附加了。 這個你要出專項報告才能稅前扣除
老師,我給對方開那種發(fā)票
你好!就開專票就好了
不是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票
不是國資,小企業(yè)也要專項報告嗎
你好!是的。你要稅前扣除就要。不是機動車發(fā)票
老師,開票時的項目名稱怎么寫,按當時進項的名稱規(guī)格寫是嗎
你好!是的,賣的什么開什么
經(jīng)營 項目沒有也可以嗎
你好!沒事。這個固定資產處置,沒關系的
謝謝老師
你好!不用客氣的了