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老師,企業(yè)有固定資產(chǎn)叉車一臺在廠區(qū)用,沒有落戶,安發(fā)票入的固定資產(chǎn),進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在不用了,要賣給其他企業(yè),我能給對方開發(fā)票嗎?我該怎么做賬,按固定資產(chǎn)清理嗎,交13%的增值稅嗎?

2023-08-24 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-24 13:51

你好!是的,就是這樣做

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快賬用戶6876 追問 2023-08-24 14:00

還需要交那些稅

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快賬用戶6876 追問 2023-08-24 14:01

老師,固定資產(chǎn)清理的損失做營業(yè)外支出,匯算清繳時能扣除嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:02

你好!你要出專項報告,稅務(wù)局同意才可以稅前扣除

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快賬用戶6876 追問 2023-08-24 14:03

現(xiàn)在還用出專項報告嗎,怎么出呀

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:04

你好!是的。找事務(wù)所出

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快賬用戶6876 追問 2023-08-24 14:37

老師,我有待認(rèn)證進(jìn)項稅,銷售這固定資產(chǎn)時可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-24 17:32

您好,可以的了,可以抵扣

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 08:07

老師,我給對方開普通的增值稅發(fā)票還是機(jī)動銷售統(tǒng)一發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-25 08:10

你好!增值稅及附加了。 這個你要出專項報告才能稅前扣除

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 08:12

老師,我給對方開那種發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-25 08:13

你好!就開專票就好了

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 08:13

不是機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 08:14

不是國資,小企業(yè)也要專項報告嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 08:15

你好!是的。你要稅前扣除就要。不是機(jī)動車發(fā)票

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 13:26

老師,開票時的項目名稱怎么寫,按當(dāng)時進(jìn)項的名稱規(guī)格寫是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 13:27

你好!是的,賣的什么開什么

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 13:27

經(jīng)營 項目沒有也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 13:29

你好!沒事。這個固定資產(chǎn)處置,沒關(guān)系的

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快賬用戶6876 追問 2023-08-25 13:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-25 13:30

你好!不用客氣的了

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你好!是的,就是這樣做
2023-08-24
印花稅是計入稅金及附加。 增值稅稅就是在那個應(yīng)交稅費(fèi),你寫的那個分錄是對的。
2023-12-25
那個 你寫一個說明 利潤表營業(yè)收入少 差額就是處置了資產(chǎn) 做了固定資產(chǎn)清理
2020-12-01
同學(xué)你好 ,購進(jìn)的時候有機(jī)動車發(fā)票做了進(jìn)項稅抵扣的固定資產(chǎn),現(xiàn)在我賣給另一個公司是可以開具增值稅專用發(fā)票的是嗎?——是的;可以開專票 稅率13%這樣做有錯嗎?——是按13%開票;
2021-07-19
您好,固定資產(chǎn)賬面余額都要清理的(下面對),但下面那個沒有交銷項稅,
2023-12-01
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