你好,不需要做的,只要固定資產在使用,不用做其他的。
老師,固定資產折舊是必須要做的嗎?是已經付了款的固定資產,然后每個月做賬的時候就要折舊嗎
老師就是固定資產已經折舊完了然后在賬上就是折舊的那個金額是余額,我這個后面需要做什么嗎?
老師,我在金蝶上做固定資產計提折舊提示本月沒有要計提折舊的內容,固定資產已經折舊完了,是不是就不用再做了,折舊完了后還要什么工作的嗎
我們有一批固定資產,然后里面已經有一些資產已經計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現公司產權變更重新評估,就是把原來已經折舊完的資產又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
我們有一批固定資產,然后里面已經有一些資產已經計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現公司產權變更重新評估,就是把原來已經折舊完的資產又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數,稅務局需要交完稅才能去行政服務大廳變更,請問賬務上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預付了四萬 做的借預付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現負數,哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表,沒有調增調減這張表格還需要填報嗎?
老師要是固定資產沒有在使用了需要做處理嗎
你好,沒有使用還在不需要。