同學,你好 折舊完就不用做了
老師,我公司的固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完成了,那我在金碟系統(tǒng)應(yīng)該不用再計提折舊了吧,但我每期結(jié)帳時就會提醒我還沒有計提折舊,要我先計提后才能張結(jié)帳,這樣我應(yīng)該如何做?
老師,我使用金蝶里面的固定資產(chǎn)模塊進行折舊,但是有有個固定資產(chǎn)不計提折舊是什么原因?也沒有計提完
老師,固定資產(chǎn)計提完成了折舊,要怎么處理?不再做計提折舊的分錄,還有其他的嗎?固定資產(chǎn)一直掛在哪里嘛?
老師,計提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師您好 如果固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)折舊完 還再使用的話 賬上就折舊不提了 等清理在做賬是吧
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費和一部分定金,模具費到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當?shù)亟弧H绻皇欠止灸J?,是個派出機構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項目,那同時報送的年報要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費和個稅,預(yù)繳怎么報,比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個人貨物,個人支付公司1萬,確定不開給個人發(fā)票,但是個人支付的是第三方平臺,平臺收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請問①公司應(yīng)確認的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個人的利潤,也通過“應(yīng)付利潤”科目核算。 這應(yīng)付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對方嗎?還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師
好的 謝謝,我還想問我公司的應(yīng)付工程款,我2月份在賬上掛了長期待攤費用133萬,分三年分攤,這個月老板說之前還漏了一筆5萬元的忘記了,叫我補掛,我在8月份的賬要怎么做?
同學,你好 借:長期待攤費用5 貸:應(yīng)付工程款5
直接一次性攤這5萬元嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,出納月結(jié)表的,會計和出納 下面簽名一定要手寫的嗎
同學,你好 不一定的