你好,同學(xué) 評估值是為了估價(jià)需要,不做賬的,同學(xué)

購入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計(jì)提完折舊年限,部分沒有,有幾個(gè)問題要請教一下老師 1、已計(jì)提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計(jì)折舊和原值也都放進(jìn)去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評估價(jià)值計(jì)提折舊? 2、未計(jì)提完折舊年限的,是按照以前計(jì)算的折舊繼續(xù)計(jì)提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發(fā)票購買價(jià)值呢,還是將之前的原值和累計(jì)折舊計(jì)入,按凈值入賬? 謝謝老師~
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因?yàn)槟切┰O(shè)備時(shí)間太久當(dāng)時(shí)的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙?jì)一個(gè)原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時(shí)該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因?yàn)樵?已計(jì)提的折舊=預(yù)留凈殘值沒有我都填了,但試算不平衡,就少一個(gè)凈殘值,怎么處理
老師,16年購入固定資產(chǎn)20萬元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬,但是現(xiàn)在賬上原值是20萬,累計(jì)折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計(jì)折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計(jì)提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權(quán)變更重新評估,就是把原來已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評估,變成有價(jià)值了,那我這個(gè)需要怎么入賬?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


現(xiàn)在是要求我按照評估價(jià)重新入賬,老師
這種不行的,因?yàn)闀?jì)做賬按照歷史成本的,不能按照估值