你好,同學(xué) 評估值是為了估價需要,不做賬的,同學(xué)
購入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進(jìn)去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續(xù)計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發(fā)票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因為那些設(shè)備時間太久當(dāng)時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因為原值-已計提的折舊=預(yù)留凈殘值沒有我都填了,但試算不平衡,就少一個凈殘值,怎么處理
老師,16年購入固定資產(chǎn)20萬元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計提折舊是不是也是20萬,但是現(xiàn)在賬上原值是20萬,累計折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計提折舊了呢 要不然怎么累計折舊額不是20呢
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權(quán)變更重新評估,就是把原來已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
現(xiàn)在是要求我按照評估價重新入賬,老師
這種不行的,因為會計做賬按照歷史成本的,不能按照估值