你好,這個(gè)是你們?nèi)〉玫陌l(fā)票嗎?

老師你好,發(fā)出商品給客戶,已收到客戶對(duì)應(yīng)的貨款,我方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,我看網(wǎng)上的憑證是借:銀行 貸:收入(未開(kāi)票),但是居然也要交稅。我想問(wèn)下沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)稅的時(shí)候怎么交稅???報(bào)表中銷項(xiàng)表導(dǎo)入金額也沒(méi)有不開(kāi)票的部分?
老師,應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)是款已進(jìn)對(duì)公賬戶未開(kāi)發(fā)票出去給客戶未確定收入么?應(yīng)付賬款余額負(fù)數(shù)是款從對(duì)公賬戶付出去了,供應(yīng)商沒(méi)給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是么?
請(qǐng)問(wèn),對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我這邊認(rèn)證已做賬但是沒(méi)有銷售,這月有銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,三月開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但正數(shù)發(fā)票是好幾年未建帳時(shí)的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)三月這張負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做?
老師,供應(yīng)商單獨(dú)開(kāi)了一張銷售折讓的發(fā)票(負(fù)數(shù)),報(bào)稅時(shí)這張發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做?
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?
老師您好!問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專票,怎樣在開(kāi)票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤(rùn)試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師


我們的銷售發(fā)票
按照你之前的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就可以
就是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的客商和金額
發(fā)票是虛開(kāi)的
不管你是不是虛開(kāi)的,你就得按照之前的做輔助
分錄怎么寫(xiě)
您之前開(kāi)票的時(shí)候怎么做的?
就是發(fā)票是虛開(kāi)的,與應(yīng)收無(wú)關(guān)
現(xiàn)在沖紅了
對(duì)啊紅沖了你得之前的發(fā)票也得做賬
就是沒(méi)咯,
開(kāi)正數(shù)發(fā)票你沒(méi)做賬嗎
是的,老師
你得做正數(shù),再做一筆負(fù)數(shù)才行
但是這張發(fā)票沒(méi)對(duì)應(yīng)的經(jīng)銷商,我要怎么做?
那你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候發(fā)票沒(méi)有購(gòu)買方嗎?不可能空著吧
發(fā)票是虛開(kāi)的?沒(méi)有做收入,我們公司要發(fā)票的不多。報(bào)稅時(shí)是通過(guò)未開(kāi)票收入計(jì)金額的。
意思是賬沒(méi)做,只是報(bào)稅的時(shí)候按未開(kāi)票收入申報(bào)的
是的,現(xiàn)在發(fā)票退回開(kāi)負(fù)數(shù)了,影響了收入及稅,我要怎么做賬?
賬上不需要做,直接負(fù)數(shù)就在