同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,供應(yīng)商單獨(dú)開了一張銷售折讓的發(fā)票(負(fù)數(shù)),報稅時這張發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這個分錄要怎么做?
老師,我是采購方,客戶開了發(fā)票,我們現(xiàn)在退了貨,我方申請了2張紅字發(fā)票,其中一張的進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,另外一張進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證,供應(yīng)商寄給我的負(fù)數(shù)發(fā)票我怎么做分錄
老師你好,24年一月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行了抵扣,24年3月購貨方發(fā)生銷售折讓,開具了一張紅字發(fā)票給我單位,那這個月針對一張發(fā)票做賬是不是要沖掉,稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對嗎
老師,我們前幾個月認(rèn)證了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那幾張發(fā)票是不能抵扣認(rèn)證的,而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬,所以進(jìn)項(xiàng)余額是負(fù)數(shù),我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問做了轉(zhuǎn)出,賬上分錄要怎么錄呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報怎么辦呢