你好 紅沖當(dāng)期收入? ?

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我的負(fù)數(shù)發(fā)票開在6月1日,相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票開在5月31日,正數(shù)發(fā)票5月份已入賬,負(fù)數(shù)發(fā)票可不可以放在一張憑證入賬,紅字信息表是5月31日,謝謝老師
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
請(qǐng)問(wèn)老師,三月開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但正數(shù)發(fā)票是好幾年未建帳時(shí)的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)三月這張負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)上月開錯(cuò)一張發(fā)票,這個(gè)月負(fù)數(shù)發(fā)票后怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄?但是這張發(fā)票的金額是未開票收入,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的客商
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


分錄請(qǐng)老師寫一下
你好? 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅款負(fù)數(shù)??