借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你不需要重新開嗎? 如果不需要重新開之前的發(fā)票交了稅款嗎?沒有繳納的金額應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
小規(guī)模納稅人,21年開了一張稅率1%的專票,22年紅沖這這張發(fā)票但是稅率變成3%了,這樣做完帳之后申報(bào)增值稅為負(fù)數(shù),提交不了
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當(dāng)季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
請問:我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入怎么會是負(fù)數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯(cuò)了,沒有寫銷項(xiàng),所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負(fù)數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯(cuò)了,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月就這幾筆,為什么會是負(fù)數(shù)呢
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
之前的繳納了稅款了,重新開的是22年4月開的稅是免稅的。所以不知道怎么做。
好,你開錯(cuò)了發(fā)票,你紅充1%的,現(xiàn)在重新開也得是1%。
什么情況下你問下你稅務(wù)局那邊能給你退稅。
這種情況下,你問下你稅務(wù)局那邊能給你退稅。
已經(jīng)寫了情況說明書給稅局管理員了,也沒說什么。我就想知道這筆稅費(fèi),怎么做平。
你好,給你退稅的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
不退的話,我上面的分錄已經(jīng)做了,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。