同學(xué)你好 減免的2%那里負(fù)數(shù)沖了嗎
老師,小規(guī)模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發(fā)票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規(guī)模普票免增值稅了,這個報(bào)增值稅報(bào)表有影響嗎
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點(diǎn)的專票,這樣咋申報(bào)呢老師!
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
小規(guī)模納稅人,21年開了一張稅率1%的專票,22年紅沖這這張發(fā)票但是稅率變成3%了,這樣做完帳之后申報(bào)增值稅為負(fù)數(shù),提交不了
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?