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請問老師,每月用財(cái)務(wù)—原材料結(jié)存金額與進(jìn)銷存原材料結(jié)存金額比對,進(jìn)銷存原材料金額>財(cái)務(wù)原材料金額,就是材料已入庫未來票部分,這部分差異,財(cái)務(wù)上需要暫估入庫嗎?下個(gè)月就來發(fā)票了

2025-11-17 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-17 12:56

需要暫估入庫。 進(jìn)銷存原材料材料金額大于財(cái)務(wù)金額的差異,正是 “已入庫未收到發(fā)票” 的原材料,這部分屬于企業(yè)已實(shí)際擁有但未入賬的資產(chǎn),按會計(jì)準(zhǔn)則需暫估入賬,以保證賬實(shí)(財(cái)務(wù)賬與進(jìn)銷存)一致。 處理方式: 當(dāng)月末暫估:借:原材料(差異金額,即已入庫未開票金額)貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款 次月收到發(fā)票后:先紅字沖銷原暫估分錄:借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字)再按發(fā)票金額正常入賬:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款等

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快賬用戶5132 追問 2025-11-17 13:23

是的老師,如果財(cái)務(wù)庫存商品結(jié)存金額多余倉庫結(jié)存金額,是什么原因?

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齊紅老師 解答 2025-11-17 13:27

原因可能是記賬核算差異(如計(jì)價(jià)方式、單據(jù)延遲)、倉庫管理問題(損耗未處理、盤點(diǎn)誤差)、出庫未同步記賬(財(cái)務(wù)未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本)。優(yōu)先核對數(shù)量、盤點(diǎn)記錄、出庫單據(jù)即可快速排查。

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快賬用戶5132 追問 2025-11-17 14:52

老師,月底財(cái)務(wù)結(jié)完賬目后,需要與倉庫核對原材料和庫存商品結(jié)存,還有應(yīng)收應(yīng)付與業(yè)務(wù)核對,還有其它的需要財(cái)務(wù)核對的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:54

同學(xué)你好 沒有了哦

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需要暫估入庫。 進(jìn)銷存原材料材料金額大于財(cái)務(wù)金額的差異,正是 “已入庫未收到發(fā)票” 的原材料,這部分屬于企業(yè)已實(shí)際擁有但未入賬的資產(chǎn),按會計(jì)準(zhǔn)則需暫估入賬,以保證賬實(shí)(財(cái)務(wù)賬與進(jìn)銷存)一致。 處理方式: 當(dāng)月末暫估:借:原材料(差異金額,即已入庫未開票金額)貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款 次月收到發(fā)票后:先紅字沖銷原暫估分錄:借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字)再按發(fā)票金額正常入賬:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款等
2025-11-17
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。 你可以按照庫管的金額調(diào)一下,反正都是暫估的。
2025-03-17
是的沒錯(cuò),一般是這樣的
2022-03-31
同學(xué)你好,簡化操作,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本不需要更改了,可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價(jià)就行。
2022-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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