你好,專項儲備,這個可以單獨設置科目。然后報表上沒有,你,看你是不是小企業(yè)準則?
甲公司是一家 煤礦企業(yè) ,依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月提取安全生產(chǎn)費, 提取標準為每噸 10元,假定 每月原煤產(chǎn)量為 70 000噸 , 2× 20年 7月 8日,經(jīng)有關部門批準,該企業(yè)購入一批 需要安裝的 用于改造和完善礦井運輸?shù)陌踩雷o設備, 價款為 2 000 000元 ,增值稅進項稅額為 260 000元,安裝過程中 支付人工費 300 000元 。7 月 28日安裝完成。 2× 20年 7月 30日,甲公司 另支付安全生產(chǎn)檢查費 150 000元 ,假定 2× 20年 6月 30日,甲公司“專項儲備——安全生產(chǎn)費” 余額為 50 000 000元。 不考慮 其他相關稅費。 要求:編制甲公司專項儲備的賬務處理
請問老師,因為我們公司是高新技術企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設備的折舊和耗用的電費要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個派工單,專門統(tǒng)計每天這臺設備用于研發(fā)的工時,21年我們有5個研發(fā)項目,用于研發(fā)的設備有8臺,有的幾個項目會使用同一臺設備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設備分別可以用于1和2項目,那么A設備在1項目下的研發(fā)時間是1小時,電費是100元,折舊是150元;在2項目下的研發(fā)時間是2小時,電費是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
甲公司為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)1日,購入管理用不需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運費1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項已用銀行存款支付。(2)2日,購入生產(chǎn)用需要安裝的甲設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進行上述需要安裝設備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。7日,上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。(3)19日,現(xiàn)有一臺設備由于性能等原因決定提前報廢,原價為500000元,已提折舊450000元;報廢時的殘值變價收入為20000元,增值稅稅額2600元。報廢清理過程中發(fā)生自行清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。(4)20日,從乙公司購入一項專利權。取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。
甲公司為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)1日,購入管理用不需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運費1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項已用銀行存款支付。(2)2日,購入生產(chǎn)用需要安裝的甲設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進行上述需要安裝設備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。7日,上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。(3)19日,現(xiàn)有一臺設備由于性能等原因決定提前報廢,原價為500000元,已提折舊450000元;報廢時的殘值變價收入為20000元,增值稅稅額2600元。報廢清理過程中發(fā)生自行清理費用3500元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。
老師報表中沒有4301專項儲備,可以將原來的4301研發(fā)支出改為專項儲備嗎,因為要提取安全生產(chǎn)費用
建筑勞務公司從哪些方面做稅務籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?