您好 (1)1日,購(gòu)入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 30000%2B1000=31000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900%2B900=4800 貸:銀行存款 31000%2B4800=35800 (2)2日,購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。 借:在建工成 250000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 32500 貸:銀行存款 282500 借:在建工程 2500 貸:原材料 2500 借:固定資產(chǎn)250000%2B2500=252500 貸:在建工程 252500 (3)19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 借:固定資產(chǎn)清理50000 借:累計(jì)折舊450000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:固定資產(chǎn)清理 3500 貸:銀行存款 3500 借:營(yíng)業(yè)外支出 53500 貸:固定資產(chǎn)清理 53500 (4)20日,從乙公司購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。 借:無(wú)形資產(chǎn)??2000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?120000 貸:銀行存款 2000000%2B120000=2120000
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎