借銀行存款、 借銷售費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出
老師,請問一下,業(yè)務員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進項稅額報銷,國內游客運輸服務可以抵扣的進項稅額,應計入管理費用的金額。
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運輸費給我們公司,6月收到票也入了賬,進項發(fā)票也認證了,當時的賬務處理 借:銷售費用-運輸費943 應交稅費-進項稅額57 貸:銀行存款, 8月份因為這張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務處理,
該記賬憑證所附的原始憑證有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張,合計金額1820元,該飛機票屬于真票。(2)包頭市某賓館開具的一張“內蒙古增值稅普通發(fā)票”,該發(fā)票屬于真票,填開項目齊全、正確,填開的經營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日,金額為4天共800元。(3)上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據,金額為1000元。該企業(yè)報銷時相關會計分錄為借:管理費用—差旅費3620貸:其他應收款—出差借款3620要求:根據上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問,并說明理由。注:該項差旅費的報銷人為李斌,出差地點是上海市,李斌系該企業(yè)管理人員;不考慮購進的住宿服務、國內旅客運輸服務增值稅進項稅抵扣問題。
請教老師:3月份發(fā)生的差旅費現(xiàn)在領導要求相關人員退款,涉及了旅客運輸?shù)倪M項稅和專用發(fā)票住宿費的進項稅,應該怎么做賬務處理
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的,但是有重復的發(fā)票,我當時沒發(fā)現(xiàn),已經做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復發(fā)票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
老師,勞務分包公司項目結束暫時沒活了,這些交著社保的人員可以抽調到勞務派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務活動表,凈資產變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個料工費的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權轉讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
請問老師已經抵扣的專用發(fā)票怎么處理,需要退回給開票單位嗎
你好,什么原因需要退款?實際沒有發(fā)生嗎?
發(fā)生了,就是領導覺得超標準了,要求出差人員退回
你好,不用退回的,你不做賬就是。