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請教老師:3月份發(fā)生的差旅費現(xiàn)在領導要求相關人員退款,涉及了旅客運輸?shù)倪M項稅和專用發(fā)票住宿費的進項稅,應該怎么做賬務處理

2023-08-11 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 19:39

借銀行存款、 借銷售費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出

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快賬用戶9333 追問 2023-08-11 19:39

請問老師已經抵扣的專用發(fā)票怎么處理,需要退回給開票單位嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-11 19:40

你好,什么原因需要退款?實際沒有發(fā)生嗎?

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快賬用戶9333 追問 2023-08-11 19:43

發(fā)生了,就是領導覺得超標準了,要求出差人員退回

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齊紅老師 解答 2023-08-11 19:45

你好,不用退回的,你不做賬就是。

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相關問題討論
借銀行存款、 借銷售費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023-08-11
您好,計入管理費用的金額是2000加1000加6540/(1加9%)*9%加3815/(1加9%)*9%加412/(1加3%)*3%加288
2020-06-20
你好,需要做的,借預付賬款借銷售費用,負數(shù)貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2021-09-10
你好,鐵路的票面金額一共是多少?1.0957嗎?
2024-05-21
賬戶之間寫轉賬就行了
2021-07-06
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