你好,需要做的,借預(yù)付賬款借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
您好,咨詢下我們之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,(購買辦公柜含稅價(jià)1000,進(jìn)項(xiàng)56.6),賬務(wù)處理:借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)943.4元,進(jìn)項(xiàng)稅56.6元,貸 銀行存款1000元,后因質(zhì)量不好退貨,給我們退款,我們給他們開具了紅字信息表他們也把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了,我們這時(shí)的賬務(wù)處理怎么沖吶?
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對(duì)方說發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對(duì)方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司,6月收到票也入了賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸:銀行存款, 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我不想放在工資薪金里面,因?yàn)槲覀冞@需要繳納殘保金,,假如我申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的話,可以平時(shí)給他們付款的時(shí)候我不申報(bào),年末我匯總一下金額,申報(bào)么
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)填哪個(gè)?下面還有參保各險(xiǎn)種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn),但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn),我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個(gè)疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計(jì)算平均人數(shù)是時(shí),第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請(qǐng)問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關(guān)系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請(qǐng)問我們公司機(jī)器損壞自己維修的這些配件怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
借預(yù)付賬款?
你好,銀行并沒有退錢回來,不是嗎?
用一個(gè)往來科目代替了。
可以寫具體點(diǎn)嗎
借預(yù)付賬款借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)票,到了之后借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 預(yù)付賬款沒有余額的。