你好,兼職的報酬按照勞務(wù)報酬,不是連續(xù)的勞務(wù)報酬,按次申報個稅。
保安行業(yè)的話,就是那個人員會比較多,然后的話就是每年申報那個殘保金的時候,都是按那個實際的人數(shù)和工資去申報的,這樣子如果說是按按實際申報的話,每年都會交大幾十萬,然后我們這里的話。就是每年申報的時候可能就會,少報一些人員,或者說工資,然后就是有點不真實,就是針對這一塊的話,如何去做一下稅籌?就除了一些給的政策和那個安排殘疾人就業(yè)之外,還有沒有其他更好的方法
老師我們是物業(yè)公司,給建筑公司提供保安服務(wù),建筑上不結(jié)賬,我們給保安開工資也沒有每個月都發(fā),沒有那么多流動資金,這樣工資個稅申報的時候是每個月按月申報呢,還是實際發(fā)放的時候再申報?要是跨年的話有影響不?要是沒有發(fā)放工資就申報個稅的話,要怎么平計提工資的分錄?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款嗎?
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
老師你好,我們公司在2020年底時候在個稅系統(tǒng)中我用數(shù)據(jù)透視的方法匯總了一下,序號排到1093人,他們在2020年度的年報里面申報的人數(shù)平均值為370人,在殘疾人保障金申報表里申報的人數(shù)是28個人,今天稅務(wù)局的專管員給我打電話說稅務(wù)年報的人說,稅務(wù)年報發(fā)人數(shù)和殘疾人保障金申報表的人數(shù)不一致,需要補19000元的稅金,麻煩問一下我應(yīng)該怎么辦?
你好老師 2024年7-11月份的社?;鶖?shù)上調(diào)了,我們企業(yè)在12月底的時候申報繳費了。我想問員工們的每個月補繳了88.03塊錢。社保個人部分一般是可以在個稅里面去進(jìn)項抵扣,那我這個補繳的部分應(yīng)該什么時候給員工申報? 我可不可以在2025年1月個稅所屬期里面申報?給員工們抵扣啊? 因為我現(xiàn)在在做12月份的工資,我們是這個月計算和發(fā)放上個月的工資的。然后補繳的部分我是在12月份的工資里面扣的。
老師,你好,我現(xiàn)在計提最后一個月的折舊,根據(jù)6月份數(shù)據(jù)算出本月可以計提折舊420.26就可以算平這個物品折舊額是正確的,之前每月按420.34元計提折舊,excel表格里面本來就有四舍五入的差額問題,現(xiàn)在計算出所有物品累計折舊額表格中少了2分錢,但是賬上又多出2分錢,那我這兩分錢調(diào)整到以前年度權(quán)益里面可以嗎?借以前年度損益調(diào)整 -0.02 貸:累計折舊-0.02,還有表格中需要調(diào)整到一致嗎?
請問老師,公司收到500塊錢,是收入,但是對方不要發(fā)票,怎么辦?
老師,稅務(wù)打電話說印花稅和房產(chǎn)從租稅計稅數(shù)據(jù)不一致,要調(diào)整,怎么調(diào)報表
你好 工資6000,每月需繳納個稅多少?
老師,上午好啊,請教一個問題,上個月把一張大額進(jìn)項用掉了但是我看沒有科目能消,這個怎么處理
請問一下,管理部門人員郵件給其他地方辦事處房產(chǎn)勘察資料,是計入管理費用還是營業(yè)費用,按道理管理人員的費用是計入管理費用的,但是勘察事件又應(yīng)該屬于營業(yè)業(yè)務(wù)吧,怎么看這個歸類呢
我在杭州,公積金上限12%;下限5%*2490最低工資基數(shù)=124.5,這個是不是個人124.5+企業(yè)124.5=290元;現(xiàn)在有個股東想公司+個人都自己承擔(dān)=交到6000元;要問工資要做到多少?是不是2.5萬應(yīng)發(fā)工資???
老師你好麻煩您我們的財務(wù)報表,您幫我看下現(xiàn)金流量表,我們?nèi)ャy行貸款,銀行說利潤表管理費用沒體現(xiàn),正常財務(wù)費用體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表那個欄次呢?
老師,我們公司投資了一個店面,合同規(guī)定是店面的水電和房租由我們支付,這個怎么入帳。還有每個月要上交管理費如何 入帳
老師,我們公司是開發(fā)房地產(chǎn)的,是老項目了,2013年開發(fā)的,有一客戶在2015交了首付,按揭2019年下來尾款,我們在2015.8月已經(jīng)開了首付的營業(yè)稅發(fā)票,當(dāng)時發(fā)票是價稅不分離的,現(xiàn)在客戶要求開尾款,請問開的是多少稅率的,公司是一般納稅人,按2016年前的是簡易計稅
勞務(wù)報酬稅率太高了,假如我想用全年一次性獎金申報的話,分次打款說不過去嗎
勞務(wù)報酬平時稅率高,但是匯算清繳時和工資薪金一起算稅。 一次性年終獎金屬于工資薪金的一種。
申報殘保金的時候,用工資薪金,也包括全年一次性獎金嗎
要包括哦,一次性獎金也屬于工資薪金范圍。
“勞務(wù)報酬平時稅率高,但是匯算清繳時和工資薪金一起算稅",合并計稅嗎
是的,匯算清繳要合并。
那如果能固定時間支付的話,可以放到工資里申報嗎
你屬于雇傭關(guān)系就放到工資。
那補充勞動合同,以單位業(yè)務(wù)員的身份就能申報工資了,是這樣嗎
是的,可以這樣操作。
好的,謝謝老師
好的,同學(xué)不客氣哈。
老師,還有個問題,全年一次性獎金,匯算清繳時候,是不是可以不與工資薪金合并計算。
是的,現(xiàn)在還可以單獨計稅。