你好; 是的; 你要支付了? 才能去扣除的??

老師好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的時(shí)候福利費(fèi)扣除是工資薪金的14%,這個(gè)工資薪金是指實(shí)發(fā)工資,就是我們做賬的應(yīng)付職工薪酬還要扣除社保和公積金個(gè)人部分?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提時(shí)是包含個(gè)人應(yīng)承擔(dān)社保部分,那么在匯算清繳時(shí)是用賬載金額還是用實(shí)際發(fā)放的金額計(jì)算福利費(fèi)的扣除
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),職工薪酬的那張表格中的公司承擔(dān)的社保公積金,這兩部分可稅前扣除的要求是在匯算清繳之前公司已經(jīng)繳納的才能扣除,是嗎?
老師您好 我們公司個(gè)稅是公司承擔(dān)的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 這部分匯算清繳可以稅前扣除嗎
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


那我們公司的員工2022年按最低基數(shù)繳納,后來(lái)到2023.5月下旬又調(diào)整了22年基數(shù),2023.6月份補(bǔ)交了2022年的差額部分,那這部分還能在22年度稅前扣除嗎?
你好;? 可以 ; 補(bǔ)繳納的 可以扣除 ; 在23年去? ;??
老師,你上面回答的沒(méi)有打完,還是有錯(cuò)別字呢?
你好; 意思是調(diào)整了基數(shù) ;如果你反結(jié)賬去 22年補(bǔ)這些賬務(wù)處理;? 你可以在22年去稅前扣除哈? ?
匯算清繳早結(jié)束了,難道還去大廳更正報(bào)表嗎?就算去更正,22年匯算清繳也不能扣除的,因?yàn)閷?shí)際繳納是23.6月份,我的理解對(duì)嗎?只能在24年匯算清繳時(shí)調(diào)減,是這樣嗎?或者是老師說(shuō)下我錯(cuò)在哪里?
你好; 對(duì)的; 你想22年去處理; 就得去大廳改哈 ;? ? 是的 ; 所以就看你怎么選擇了。 23年繳納的; 你走23年去做分錄;在23年匯算 區(qū)處理也可以的?
對(duì)了,老師,公司承擔(dān)的社保公積金要在匯算清繳之前繳納才能稅前扣除的對(duì)應(yīng)稅法條款是哪一條呢?
你好;? 是的; 去看看2018.28號(hào)文件;