預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 從租賃月開始攤銷 借:管理費(fèi)用-房租? ? ? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-房東
開辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過(guò)幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
公司一次繳納半年房租,繳費(fèi)時(shí)已做分錄,房租每個(gè)月分?jǐn)?,下個(gè)月才收到房租的發(fā)票,收到發(fā)票又怎么處理
之前會(huì)計(jì)做付房租分錄,借長(zhǎng)攤貸銀存,后每月攤銷到費(fèi)用,攤銷完收到發(fā)票怎么做賬
收到房租發(fā)票,下個(gè)月開始分?jǐn)?,這個(gè)月做分錄怎么做,專票
房租當(dāng)月銀行公賬已付,發(fā)票未收到,房租怎么分?jǐn)?,分錄怎么做,第二個(gè)月收到發(fā)票后,分錄怎么做
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?