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開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?

2020-09-21 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 08:37

您好,分錄有誤,預(yù)付房租:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款 未收到發(fā)票不需要入賬,并且開辦期間不攤銷,等到開辦期結(jié)束后才攤銷

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快賬用戶4877 追問 2020-09-21 08:42

上次聽一個老師的課,說預(yù)付應(yīng)付,預(yù)收應(yīng)收可以只做其中一個科目,還有就是現(xiàn)在開辦期不用做攤銷,然后等開辦期結(jié)束在分12個月攤銷嗎?收到發(fā)票是不是借:長期待攤費用-開辦費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)收賬款,然后攤銷是借:管理費用-開辦費 貸:長期待攤費用-開辦費

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齊紅老師 解答 2020-09-21 09:01

您好,等到開辦期結(jié)束后,可以一次分攤,

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快賬用戶4877 追問 2020-09-21 09:26

那我上面的分錄做的對嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-21 09:30

您好,分錄是正確的呢

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快賬用戶4877 追問 2020-09-21 09:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-21 09:48

不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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您好,分錄有誤,預(yù)付房租:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款 未收到發(fā)票不需要入賬,并且開辦期間不攤銷,等到開辦期結(jié)束后才攤銷
2020-09-21
銀行三月份收到發(fā)票,這個管理費用是幾個月的?l
2023-04-10
你好,可以的,發(fā)票附在你當(dāng)月收到憑證的后面就行,你當(dāng)月不是有紅沖暫估,然后再做發(fā)票的做這個憑證后面。
2021-09-26
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
同學(xué),你好,你這樣做是對的
2022-06-14
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