同學(xué),可以調(diào)整分錄,再下個(gè)申報(bào)期交稅
我第三季度 買了保險(xiǎn)但是沒(méi)收到發(fā)票 然后 我做了 借:銷售費(fèi)用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借:其他應(yīng)付款 21050.78 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤(rùn)表顯示的財(cái)務(wù)費(fèi)用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借:其他應(yīng)付款 21050.78 貸:銷售費(fèi)用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 19659.87 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1179.59 管理費(fèi)用(車船稅)211.32 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開(kāi)了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開(kāi)發(fā)票了 有的沒(méi)開(kāi)發(fā)票 那無(wú)論開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借:其他貨幣資金 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 然后沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi) 然后第二季度還報(bào)稅了
我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借:其他貨幣資金 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 然后沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi) 然后第二季度還報(bào)稅了 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)第二季度在賬上改過(guò)來(lái) 把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做上 可是我沒(méi)懂
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯等廣告費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,客戶要求加稅百分之一后的金額是648元,開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)多少錢合適?
剛成立的一般納稅人,要找專管員合稅種,都需要和專管員怎么溝通
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
第七題,屬于長(zhǎng)投哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?a選項(xiàng)為啥用480入賬
企業(yè)一般納稅人,或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了,老板不愿意交稅,稅額比較大,如何購(gòu)買發(fā)票去抵扣,怎么做最劃算,過(guò)程及流程怎么做,以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn),包括核酸的過(guò)程。
怎么調(diào)整呢
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200/1.13*13% 貸,應(yīng)交稅費(fèi).增值稅銷項(xiàng)稅
不對(duì) 小規(guī)模哪有銷項(xiàng)稅
老師 你這么說(shuō)好像不對(duì)
小規(guī)模如果月銷售額小于10萬(wàn)免稅的不需要交增值稅
這么做我第二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 如果賬改了 第二季度的稅不是也得改嗎
那不是也應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎 因?yàn)樗彩鞘杖氚?
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200/1.01*0.01 貸,應(yīng)交稅費(fèi).增值稅
老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把二季度的賬直接調(diào)過(guò)來(lái) 雖然和增值稅納稅申報(bào)表不一致但是二季度和3季度合計(jì)的金額一致就行 這么做可以嗎
如果不涉及稅款,可以申請(qǐng)更正一下報(bào)表,保證一致