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我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借:銷售費用 21050.78 貸:其他應付款 21050.78 借:其他應付款 21050.78 財務費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借:其他應付款 21050.78 貸:銷售費用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借:銷售費用 19659.87 應交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸:其他應付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現(xiàn)負數(shù)了 這個應該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]

2022-01-10 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 12:40

你好,你收到發(fā)票直接貼在第三季度就可以了

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你好,你收到發(fā)票直接貼在第三季度就可以了
2022-01-10
你好,沖銷這筆款項重新做新的分錄即可,
2024-01-13
你好,你們這個是代收代付的業(yè)務嗎?
2023-03-12
同學您好,您可以按原來分錄做個負數(shù)分錄,然后再按重開對的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應付款借銷售費用負數(shù)進項稅額負數(shù)
2021-02-23
你好你發(fā)票認證了嗎
2023-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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