對(duì)的,是的,不管有沒(méi)有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費(fèi), 你在這個(gè)月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們發(fā)票都是代開(kāi)的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺(jué)得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開(kāi)發(fā)票沒(méi)有稅率的,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn),既有稅率發(fā)票,又沒(méi)有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)票開(kāi)票時(shí)這樣做的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒(méi)有重開(kāi),之前的分錄怎么弄
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開(kāi)發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) ,但是申報(bào)納稅時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 那我現(xiàn)在開(kāi)3月份的發(fā)票對(duì)我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開(kāi)了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開(kāi)發(fā)票了 有的沒(méi)開(kāi)發(fā)票 那無(wú)論開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
老師 我3月份收的學(xué)費(fèi) 小規(guī)模 然后發(fā)票開(kāi)完又沖紅了 就是想第二季度交交企業(yè)所得稅 把我做賬咋做呢 不掛銀行上嗎 我之前做的借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷(xiāo)售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開(kāi)進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢(qián)!
請(qǐng)問(wèn)車(chē)船稅入賬分錄怎么寫(xiě)
平臺(tái)里面有好多銷(xiāo)售員開(kāi)的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù) 要調(diào)整負(fù)數(shù)嗎 老師 不需要調(diào)整負(fù)數(shù)吧 因?yàn)槲覀冎鳡I(yíng)的就是教育培訓(xùn)科目
你好,收入類(lèi)的你多做了,你不得紅沖,紅沖它是在貸方發(fā)生額的,你不要放到借方去,把它放到貸方負(fù)數(shù) 如果你是手工做賬的,可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
然后老師 還有就是 我們公司入賬有些入到了個(gè)人微信中 然后沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票 那這種算偷稅漏稅嗎
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,你做了收入的不屬于,如果沒(méi)有做收入的屬于。
我收入的沒(méi)有做多啊
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你不用多做嗎?本來(lái)應(yīng)該是20,你做的是20乘以1.01。
老師 因?yàn)槟菦](méi)有超過(guò)30萬(wàn) 進(jìn)私戶的錢(qián)我也不知道 我既沒(méi)有做賬也沒(méi)有報(bào)稅 那這種是不是也不可以啊
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
那老師有沒(méi)有解決的辦法啊
你們隱瞞的多嗎?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9萬(wàn)吧 然后這個(gè)公司還一點(diǎn)成本都沒(méi)有
因?yàn)檫@個(gè)公司只有法人一個(gè)人 所有的員工都掛在了總公司 所以成本幾乎沒(méi)有 我第一季度只做了暫估成本
隱瞞了就隱瞞了,你現(xiàn)在問(wèn)我們,我們也沒(méi)法給你出好的意見(jiàn)。
你這個(gè)是服務(wù)類(lèi)的隱瞞還好一點(diǎn),如果是貨物的,如果你購(gòu)入的有發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)大
那老師 我這個(gè)沒(méi)有成本 那我每個(gè)月暫估成本也不行吧
可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
還有你們單位的職工工資,這個(gè)不用發(fā)票的。
那老師 我第一季度報(bào)稅少報(bào)了400元 這種7月份報(bào)稅的時(shí)候可以更改嗎 怎么更改呢
可以的,電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申。