您開負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個(gè)相反分錄就行。
老師小規(guī)模納稅人開出發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后把發(fā)票粘貼后面, 等回款了做借銀行存款貸應(yīng)收賬款把銀行回單粘貼后面,是這樣嗎?
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;10月時(shí)候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?
老師 我3月份收的學(xué)費(fèi) 小規(guī)模 然后發(fā)票開完又沖紅了 就是想第二季度交交企業(yè)所得稅 把我做賬咋做呢 不掛銀行上嗎
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會(huì)保障性繳款填寫什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?
老師,您好,請(qǐng)問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
我現(xiàn)在做的是3月份的帳
我意思3月份的帳做
你紅沖是哪個(gè)月紅沖的就哪個(gè)月做負(fù)數(shù)分錄?