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老師 我3月份收的學(xué)費(fèi) 小規(guī)模 然后發(fā)票開完又沖紅了 就是想第二季度交交企業(yè)所得稅 把我做賬咋做呢 不掛銀行上嗎 我之前做的借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅

2024-04-03 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 13:44

您開負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個(gè)相反分錄就行。

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快賬用戶2383 追問 2024-04-03 13:49

我現(xiàn)在做的是3月份的帳

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快賬用戶2383 追問 2024-04-03 13:50

我意思3月份的帳做

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齊紅老師 解答 2024-04-03 13:51

你紅沖是哪個(gè)月紅沖的就哪個(gè)月做負(fù)數(shù)分錄?

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您開負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個(gè)相反分錄就行。
2024-04-03
直接紅沖收入和增值稅。以后存款替換為應(yīng)收賬款
2024-04-03
你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)是紅沖。
2024-09-25
你好,你“最后季度減免稅費(fèi)“是增值稅還是所得稅
2024-10-21
對(duì)的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費(fèi), 你在這個(gè)月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-06-28
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