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我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借:其他貨幣資金 200貸:主營業(yè)務(wù)收入200 然后沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 然后第二季度還報稅了 我們領(lǐng)導(dǎo)說第二季度在賬上改過來 把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做上 可是我沒懂

2023-08-08 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-08 10:30

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 10:31

不是 和銀行存款沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:34

借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 10:44

因?yàn)槭切∫?guī)模嗎 那我第二季度已經(jīng)報完稅了 那如果這么做 會影響已經(jīng)報完的第二季度的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:51

這個只要不跨年就沒事

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 11:10

老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說讓把二季度的賬直接調(diào)過來 雖然和增值稅納稅申報表不一致但是二季度和3季度合計的金額一致就行 這么做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 11:19

同學(xué)你好 季度都申報繳納了就別反結(jié)賬了 這個月調(diào)整就可以了

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 11:20

已經(jīng)反結(jié)賬了 老師 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 11:28

在這個月調(diào)整吧 你反結(jié)賬還得更正之前的報表

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 11:34

領(lǐng)導(dǎo)讓我這么調(diào)

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 11:34

說不用調(diào)整報表 二季度和三季度合計加起來就可以

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 11:35

老師 像她這么說這么做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 11:40

同學(xué)你好 不涉及去年的可以

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 14:03

老師這么做也不可以是嗎 沒啥特別大的影響是吧

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 14:04

就是本年累計的金額能和核對上就行 二季度和3季度

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:06

同學(xué)你好 對的 沒有特別大影響

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 14:07

可是老師 領(lǐng)導(dǎo)說的意思我沒懂啊

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:10

同學(xué)你好 就是讓你二三季度的合計加起來 是讓你直接在沖減二三季度的吧

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 14:14

可是老師 我下個季度報稅可咋報啊

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:17

按調(diào)整后的申報就可以

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快賬用戶8483 追問 2023-08-08 14:19

2023年8月8日 改了6月份收入的4號憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 所以收入相差了232.67元 二季度報的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報完稅了 那我三季度咋報啊

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:26

同學(xué)你好 直接申報就可以

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2023-08-08
同學(xué),可以調(diào)整分錄,再下個申報期交稅
2023-08-08
您開負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個相反分錄就行。
2024-04-03
你好,是這樣子的,你如果想都做對,你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個稅費(fèi)你就補(bǔ)一個計提稅費(fèi),然后交納。
2024-09-27
對的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費(fèi), 你在這個月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-06-28
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