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老師你好,我做內(nèi)賬,有一筆費(fèi)用是專票,但我沒看清楚當(dāng)成普票記入了管理費(fèi)用,我做的是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。這筆費(fèi)用還未認(rèn)證,我要怎么做

2023-08-06 15:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-06 15:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶8618 追問 2023-08-06 15:39

那我的摘要要怎么寫啊老師

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齊紅老師 解答 2023-08-06 15:39

就是更正某號(hào)憑證就是了

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2023-08-06
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-05-19
借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-03-26
你好,不用的管理費(fèi)用開辦費(fèi)一樣做匯算清交,只不過是不能抵扣所得稅,全部調(diào)燈。
2022-04-11
收到未認(rèn)證專票,先別慌。錯(cuò)誤分錄應(yīng)改為借:應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。然后走稅局流程,申請(qǐng)認(rèn)證或退票。記得及時(shí)調(diào)整賬目,避免影響稅務(wù)合規(guī)。
2024-09-10
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