你好,就這樣做就可以了,不需要調(diào)別的
老師,9月有筆工資發(fā)錯(cuò)了,給員工多發(fā)了500,要怎么調(diào)???原來是借:管理費(fèi)用-工資70000 管理費(fèi)用-中秋福利8500 貸:銀行存款 78500 后來有個(gè)員工說自己沒有收到中秋福利才發(fā)現(xiàn)有個(gè)外勤人員本來是沒有的,結(jié)果發(fā)給她了,公司總會(huì)計(jì)說要我把福利費(fèi)變成8000
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了,當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。
老師您好,我9月的有筆憑證入錯(cuò)了科目,我本來是要入管理費(fèi)用-工資的,入成了管理費(fèi)用-福利費(fèi),那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 3000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
老師您好,我9月的有筆憑證入錯(cuò)了科目,我本來是要入管理費(fèi)用-工資的,入成了管理費(fèi)用-福利費(fèi),那我在10月做了一筆這樣的調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 3000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應(yīng)的調(diào)整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
老師,請教個(gè)問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
那應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)不用調(diào)到應(yīng)付職工薪酬-薪資嗎?
你之前做錯(cuò)了就調(diào),沒有做錯(cuò)就不用呀
那9月月末結(jié)轉(zhuǎn)的那憑證我是不用去做處理的,對吧?
是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)不用處理
老師您好,我們公司買的煙酒,是要放庫房里,有客戶,再招待的,我這個(gè)要怎么入賬?
平臺原則上一問一答,不同問題麻煩另開一個(gè)提問,謝謝