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老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應的調整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝

2021-11-02 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-02 18:34

學員你好,應付職工薪酬你原來入的什么科目

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快賬用戶1033 追問 2021-11-02 18:46

入的應付職工薪酬-福利費

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齊紅老師 解答 2021-11-02 18:57

那這個也要調整 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利費負數

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快賬用戶1033 追問 2021-11-02 19:21

好的,謝謝老師,那9月對應的科目結轉的那個分錄我不用去調整吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 19:46

不用了,這個月會自動調整,可否給個五星好評?

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相關問題討論
學員你好,應付職工薪酬你原來入的什么科目
2021-11-02
你好,就這樣做就可以了,不需要調別的
2021-11-02
直接改12月的憑證可以。
2021-03-12
你好 之前這個錢抵扣了企業(yè)所得稅的嗎
2020-12-11
你好?貸:應付職工薪酬-福利費604 借:應付職工薪酬-福利費604? 這樣?
2023-03-20
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