借銀行存款。20借主營業(yè)務成本-20
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯了,應該是: 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調(diào)整啊
1月時候發(fā)生的主營業(yè)務成本未收到票,分錄做成了 借:主營業(yè)務成本 貸 :銀行存款 這個月收到了票,如何更正分錄?
我們是銷售方,銷售收入100確認收入,成本50已結(jié)轉(zhuǎn),客戶現(xiàn)在退貨100收入,怎么做分錄,借主營業(yè)務收入100,貸銀行存款100,借庫存成本50 主營業(yè)務成本50 對嗎
我們每個月的主營業(yè)務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續(xù)費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業(yè)務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續(xù)費 5萬 貸:銀行存款 100萬
上月付對方,借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款。本月對方退回部分金額(上月轉(zhuǎn)多了),本月會計分錄應該是什么?上月發(fā)票是普票,
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
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