所得稅正常體現(xiàn)就可以,因為確實子公司繳納了企業(yè)所得稅。備注清楚即可
打擾一下,想問個問題。合并報表里所得稅,是要按照合并利潤乘以所得稅稅率 還是各個母子公司相加呢?如果子公司有虧損就不需要交所得稅,那用合并利潤計算出來的所得稅,和簡單的相加得出來的就不一樣
老師,如果公司盈利,企業(yè)所得稅繳納了之后,后面年度虧損,這所得稅還能退嘛
老師 母公司單體報表虧損 子公司盈利并交納了所得稅 合并之后利潤還是虧損 那所得稅這塊如何調(diào)整了
老師好,母公司是盈利的需要交所得稅,子公司是虧本的不需要交所得稅,合并報表后利潤總額是負數(shù),那合并報表所得稅那里體現(xiàn)的是母公司應(yīng)交的所得稅嗎
老師好,母公司是盈利的需要交所得稅,子公司是虧本的不需要交所得稅,合并報表后利潤總額是負數(shù),那合并報表所得稅那里體現(xiàn)的是母公司應(yīng)交的所得稅嗎
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計入什么明細科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點錯了,應(yīng)該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務(wù)收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進項稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項稅金額勾選的
這樣的話 合并報表利潤為負 但又有所得稅 直接報表上就這樣體現(xiàn)嗎 看起來覺得怪怪的
是的,直接這樣體現(xiàn),并做好說明:子公司繳納企業(yè)所得稅
哦哦 好的 謝謝了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!