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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后補(bǔ)交的分錄該怎么寫

2023-07-28 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-28 12:21

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2023-07-28
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸:銀行存款500
2024-12-25
同學(xué)你好 借成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅
2022-10-12
你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-08-19
您好,分錄如下: 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-10-19
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