你好同學(xué),本期根據(jù)銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款
一般納稅人進(jìn)項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項稅都是待認(rèn)證進(jìn)項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
那留底退稅的分錄怎么寫?
借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
那下個月繳稅了,怎么處理,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
留底退稅的分錄最后能不能消零0
一步一步是怎么樣的分錄?
同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以
老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?
不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計算抵扣就可以
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
收到留底退稅就這樣?然后我每個月繼續(xù)抵扣就是
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 申報增加進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個月繳納了9.8萬。那么我這個分錄怎么做?
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10 第二個月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8
稅額轉(zhuǎn)出不管?
不用管,計算本期增值稅時按照本期銷項減去進(jìn)項就可以了。
那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
不影響本期的增值稅了,因?yàn)橐呀?jīng)退稅了