你好同學(xué),本期根據(jù)銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項,進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)到結(jié)轉(zhuǎn)后余額是0,如果有差額是怎么回事啊,可以放到哪個科目結(jié)平嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個3級科目,進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進項稅額都是個3級科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實際工作中,有人把進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
未交增值稅分錄怎么寫?進項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?銷項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個會計科目,編制一下會計分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個會計科目,編制一下會計分錄
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認(rèn)繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費,可以做工會經(jīng)費嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
那留底退稅的分錄怎么寫?
借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
那下個月繳稅了,怎么處理,進項稅額轉(zhuǎn)出?
留底退稅的分錄最后能不能消零0
一步一步是怎么樣的分錄?
同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以
老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?
不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計算抵扣就可以
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
收到留底退稅就這樣?然后我每個月繼續(xù)抵扣就是
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 申報增加進項稅轉(zhuǎn)出的
那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個月繳納了9.8萬。那么我這個分錄怎么做?
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出10 第二個月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8
稅額轉(zhuǎn)出不管?
不用管,計算本期增值稅時按照本期銷項減去進項就可以了。
那個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
不影響本期的增值稅了,因為已經(jīng)退稅了