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未交增值稅分錄怎么寫?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?銷項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2022-11-06 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-06 17:20

你好同學(xué),本期根據(jù)銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:21

那留底退稅的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:23

借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:25

那下個月繳稅了,怎么處理,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:26

留底退稅的分錄最后能不能消零0

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:26

一步一步是怎么樣的分錄?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:26

同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:26

如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 10:43

老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:07

不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計算抵扣就可以

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:11

收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:11

收到留底退稅就這樣?然后我每個月繼續(xù)抵扣就是

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:12

收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 申報增加進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:13

那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個月繳納了9.8萬。那么我這個分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:19

收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10 第二個月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:25

稅額轉(zhuǎn)出不管?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:29

不用管,計算本期增值稅時按照本期銷項減去進(jìn)項就可以了。

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:42

那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:01

不影響本期的增值稅了,因?yàn)橐呀?jīng)退稅了

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